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Retenções na Fonte - Prestações de Serviços - Orgãos Públicos - IRRF/PIS-PASEP/COFINS/ CSLL

Grátis

Retenções na Fonte - Prestações de Serviços - Orgãos Públicos - IRRF/PIS-PASEP/COFINS/ CSLL

Grátis
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4 horas
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Certificado
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1 prova
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2 textos
Categoria: Tributário

Vale 4 pontos no Programa de Educação Profissional Continuada do CFC, nas categorias: CFC: AUD: 4, CMN: 4, SUSEP: 4, ProGP: 4, Perito: 4, PREVIC: 4, ProRT: 4

CFC: SP19142

ATENÇÃO: O curso poderá ser visualizado mais de uma vez, porém para efeito de pontuação no CRC, os pontos do curso só serão creditados uma única vez, considerando a primeira data de conclusão e aprovação.

 

Exemplo: se você assistiu ao curso e gerou certificado em uma determinada data, ao assistir novamente e realizar as tentativas pendentes da prova, não será gerado novo certificado, nem será considerada nova pontuação. O certificado que estará disponível para impressão ou download será o referente a primeira conclusão.

 

Sobre o Curso:

 

Objetivo:

Orientar os participantes para a correta aplicação da legislação tributária e contábil, quanto ao aspecto das retenções na fonte, dos recolhimentos e das compensações dos tributos, no recebimento de  serviços prestados para órgãos públicos federais, estaduais e municipais, por meio de uma abordagem teórica e prática e aplicação de exemplos práticos ilustrativos para sua melhor compreensão.

 

Público alvo:

Contabilistas, auditores, consultores, advogados, administradores, encarregados de setor fiscal e demais profissionais interessados na matéria.

 

Carga horária:  4h (3h 22min videoaula + 40mim autoestudo)

 

Data da gravação: 27/06/2020

Data da última atualização: 27/06/2020

 

ATENÇÃO:
1) Conteúdo elaborado com base na legislação vigente até a data de realização do curso: 27/06/2020. Recomenda-se vigilância quanto a eventuais alterações posteriores.

2) Este curso, salvo em casos de atualização de conteúdo, ficará disponível para acesso durante toda a vigência de sua assinatura. Porém, vale observar que, para efeito de pontuação no CFC, a data de conclusão do curso (data que constará no certificado) deverá ser até dia 31 de dezembro do ano vigente.

3) Atendidos os critérios exigidos, a IOB realizará o lançamento da pontuação no Sistema do CRC.

O que você vai aprender
  • Módulo 1 – Retenção na Fonte por Órgãos Públicos (Estadual, Municipal e Distrito Federal)
  • Bloco 1 – Responsabilidade – Fato Gerador
  • • Retenção na fonte efetuada por órgãos da administração pública do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios
  • • Responsável pela retenção
  • • Fato Gerador
  • Bloco 2 - Adiantamentos - Não incidência - Sujeição ao IRRF
  • • Adiantamentos
  • • Não incidência
  • • Sujeição ao IRRF
  • Bloco 3 - Base de Cálculo e Alíquota
  • • Base de Cálculo e Alíquota
  • Bloco 4 - Pessoa jurídica beneficiária de isenção, não incidência ou de alíquota zero
  • • Pessoa jurídica beneficiária de isenção, não incidência ou de alíquota zero
  • Bloco 5 - Dispensa de Retenção
  • • Dispensa de Retenção
  • Bloco 6 - Cooperativa - Dispensa da Retenção (Cofins e PIS-Pasep)
  • • Cooperativa
  • • Dispensa da Retenção da Cofins e PIS-Pasep
  • Bloco 7 - Retenções específicas
  • • Retenções específicas
  • Bloco 8 - Prazo de Recolhimento – Penalidades - Tratamento dos Valores Retidos - Pessoa Jurídica sediada no exterior
  • • Prazo de Recolhimento
  • • Penalidades
  • • Tratamento dos Valores Retidos
  • • Pessoa Jurídica sediada no exterior
  • Bloco 9 - Fornecimento e Modelo de Declarações Comprovante de Rendimentos
  • • Fornecimento de Declarações
  • • Modelo de Declaração
  • • Comprovante de Rendimentos
  • Bloco 10 – EXERCÍCIOS
  • • Exercícios
  • Módulo 2 - Retenção na Fonte por Órgãos Públicos Federais
  • Bloco 1 - Obrigatoriedade - Fato Gerador
  • • Obrigatoriedade
  • • Fato Gerador
  • Bloco 2 - Nota Fiscal Serviços prestados ou construção por empreitada com emprego de materiais
  • • Nota Fiscal
  • • Serviços prestados ou construção por empreitada com emprego de materiais
  • Bloco 3 - Base de Cálculo - Tabela de Retenção - Retenção somente do IRPJ e da CSL
  • • Base de Cálculo
  • • Tabela de Retenção
  • • Retenção somente do IRPJ e da CSL
  • Bloco 4 - Hipóteses em que não haverá retenção (Parte 1)
  • • Hipóteses em que não haverá retenção
  • Bloco 5 - Hipóteses em que não haverá retenção (Parte 2)
  • • Hipóteses em que não haverá retenção
  • Bloco 6 - Alíquotas (Cofins/PIS-Pasep) Pagamento à empresas do Simples Nacional Prazo de Recolhimento
  • • Alíquotas da Cofins e do PIS-Pasep
  • • Pagamento à empresas do Simples Nacional
  • • Prazo de Recolhimento
  • Bloco 7 - Darf (Dispensa de Retenção) Operações com cartões de crédito ou de débito
  • • Darf inferior a R$ 10,00 - Dispensa da retenção
  • • Operações com cartões de crédito ou de débito
  • Bloco 8 - Tratamento dos Tributos Retidos
  • • Tratamento dos Tributos Retidos
  • Bloco 9 - Tratamento do Saldo Excedente das Contribuições Retidas
  • • Tratamento do Saldo Excedente das Contribuições Retidas
  • Bloco 10 - Pessoas Jurídicas com isenção, não incidência, alíquota zero ou amparadas por medida judicial
  • • Pessoas Jurídicas com isenção, não incidência, alíquota zero ou amparadas por medida judicial.
  • Bloco 11 - Pagamentos a Sociedades Cooperativas
  • • Pagamentos a Sociedades Cooperativas
  • • Pagamentos a Sociedades Cooperativas - Retenção do IRRF
  • Bloco 12 - Comprovantes de Rendimentos
  • • Comprovantes de Rendimentos
  • Bloco 13 – EXERCÍCIOS
  • • EXERCÍCIOS
Metodologia

O curso é composto por videoaulas, materiais didáticos e avaliação, se necessário.

Os conteúdos ficam disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, e cada curso poderá ser visualizado 2 x íntegra.

Nosso professor utiliza, além das ferramentas tecnológicas, recursos utilizados em sala de aula, como resolução de exercícios na lousa, simulação de situações práticas do dia a dia, discussão e estudo de casos. O objetivo é capacitar o aluno a aplicar todo o conhecimento adquirido durante o curso na prática.

 

A estrutura de nossos cursos é composta por:

·                    Videoaulas

·                    Material didático

·                    Certificado

·                    Avaliação (quando necessário)

Certificado

Para obter o certificado é necessário que obtenha aproveitamento de, no mínimo, 75% na avaliação.

Prof. MS Valdir de Oliveira Amorim: Tax Coordinator Editorial-Tributário da AO3-IOB; Tributarista; Contabilista; MBA em Direito Tributário; Pós-Graduação em Auditoria, Contabilidade, Finanças e Controladoria; Mestrado em Ciências Sociais e Contabilidade; Professor Universitário; Autor de Livros; Conferencista, Palestrante e Mediador de Eventos Nacionais e Internacionais; Membro do American Institute of Certified Public Accountantes – AICPA; Especialista em Tributos Diretos e Indiretos, Legislação Contábil, Societária, Empresarial, Civil e Comercial.

Descrição do curso
Categoria: Tributário

Vale 4 pontos no Programa de Educação Profissional Continuada do CFC, nas categorias: CFC: AUD: 4, CMN: 4, SUSEP: 4, ProGP: 4, Perito: 4, PREVIC: 4, ProRT: 4

CFC: SP19142

ATENÇÃO: O curso poderá ser visualizado mais de uma vez, porém para efeito de pontuação no CRC, os pontos do curso só serão creditados uma única vez, considerando a primeira data de conclusão e aprovação.

 

Exemplo: se você assistiu ao curso e gerou certificado em uma determinada data, ao assistir novamente e realizar as tentativas pendentes da prova, não será gerado novo certificado, nem será considerada nova pontuação. O certificado que estará disponível para impressão ou download será o referente a primeira conclusão.

 

Sobre o Curso:

 

Objetivo:

Orientar os participantes para a correta aplicação da legislação tributária e contábil, quanto ao aspecto das retenções na fonte, dos recolhimentos e das compensações dos tributos, no recebimento de  serviços prestados para órgãos públicos federais, estaduais e municipais, por meio de uma abordagem teórica e prática e aplicação de exemplos práticos ilustrativos para sua melhor compreensão.

 

Público alvo:

Contabilistas, auditores, consultores, advogados, administradores, encarregados de setor fiscal e demais profissionais interessados na matéria.

 

Carga horária:  4h (3h 22min videoaula + 40mim autoestudo)

 

Data da gravação: 27/06/2020

Data da última atualização: 27/06/2020

 

ATENÇÃO:
1) Conteúdo elaborado com base na legislação vigente até a data de realização do curso: 27/06/2020. Recomenda-se vigilância quanto a eventuais alterações posteriores.

2) Este curso, salvo em casos de atualização de conteúdo, ficará disponível para acesso durante toda a vigência de sua assinatura. Porém, vale observar que, para efeito de pontuação no CFC, a data de conclusão do curso (data que constará no certificado) deverá ser até dia 31 de dezembro do ano vigente.

3) Atendidos os critérios exigidos, a IOB realizará o lançamento da pontuação no Sistema do CRC.

O que você vai aprender
  • Módulo 1 – Retenção na Fonte por Órgãos Públicos (Estadual, Municipal e Distrito Federal)
  • Bloco 1 – Responsabilidade – Fato Gerador
  • • Retenção na fonte efetuada por órgãos da administração pública do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios
  • • Responsável pela retenção
  • • Fato Gerador
  • Bloco 2 - Adiantamentos - Não incidência - Sujeição ao IRRF
  • • Adiantamentos
  • • Não incidência
  • • Sujeição ao IRRF
  • Bloco 3 - Base de Cálculo e Alíquota
  • • Base de Cálculo e Alíquota
  • Bloco 4 - Pessoa jurídica beneficiária de isenção, não incidência ou de alíquota zero
  • • Pessoa jurídica beneficiária de isenção, não incidência ou de alíquota zero
  • Bloco 5 - Dispensa de Retenção
  • • Dispensa de Retenção
  • Bloco 6 - Cooperativa - Dispensa da Retenção (Cofins e PIS-Pasep)
  • • Cooperativa
  • • Dispensa da Retenção da Cofins e PIS-Pasep
  • Bloco 7 - Retenções específicas
  • • Retenções específicas
  • Bloco 8 - Prazo de Recolhimento – Penalidades - Tratamento dos Valores Retidos - Pessoa Jurídica sediada no exterior
  • • Prazo de Recolhimento
  • • Penalidades
  • • Tratamento dos Valores Retidos
  • • Pessoa Jurídica sediada no exterior
  • Bloco 9 - Fornecimento e Modelo de Declarações Comprovante de Rendimentos
  • • Fornecimento de Declarações
  • • Modelo de Declaração
  • • Comprovante de Rendimentos
  • Bloco 10 – EXERCÍCIOS
  • • Exercícios
  • Módulo 2 - Retenção na Fonte por Órgãos Públicos Federais
  • Bloco 1 - Obrigatoriedade - Fato Gerador
  • • Obrigatoriedade
  • • Fato Gerador
  • Bloco 2 - Nota Fiscal Serviços prestados ou construção por empreitada com emprego de materiais
  • • Nota Fiscal
  • • Serviços prestados ou construção por empreitada com emprego de materiais
  • Bloco 3 - Base de Cálculo - Tabela de Retenção - Retenção somente do IRPJ e da CSL
  • • Base de Cálculo
  • • Tabela de Retenção
  • • Retenção somente do IRPJ e da CSL
  • Bloco 4 - Hipóteses em que não haverá retenção (Parte 1)
  • • Hipóteses em que não haverá retenção
  • Bloco 5 - Hipóteses em que não haverá retenção (Parte 2)
  • • Hipóteses em que não haverá retenção
  • Bloco 6 - Alíquotas (Cofins/PIS-Pasep) Pagamento à empresas do Simples Nacional Prazo de Recolhimento
  • • Alíquotas da Cofins e do PIS-Pasep
  • • Pagamento à empresas do Simples Nacional
  • • Prazo de Recolhimento
  • Bloco 7 - Darf (Dispensa de Retenção) Operações com cartões de crédito ou de débito
  • • Darf inferior a R$ 10,00 - Dispensa da retenção
  • • Operações com cartões de crédito ou de débito
  • Bloco 8 - Tratamento dos Tributos Retidos
  • • Tratamento dos Tributos Retidos
  • Bloco 9 - Tratamento do Saldo Excedente das Contribuições Retidas
  • • Tratamento do Saldo Excedente das Contribuições Retidas
  • Bloco 10 - Pessoas Jurídicas com isenção, não incidência, alíquota zero ou amparadas por medida judicial
  • • Pessoas Jurídicas com isenção, não incidência, alíquota zero ou amparadas por medida judicial.
  • Bloco 11 - Pagamentos a Sociedades Cooperativas
  • • Pagamentos a Sociedades Cooperativas
  • • Pagamentos a Sociedades Cooperativas - Retenção do IRRF
  • Bloco 12 - Comprovantes de Rendimentos
  • • Comprovantes de Rendimentos
  • Bloco 13 – EXERCÍCIOS
  • • EXERCÍCIOS
Conteúdo
Informações gerais
Metodologia

O curso é composto por videoaulas, materiais didáticos e avaliação, se necessário.

Os conteúdos ficam disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, e cada curso poderá ser visualizado 2 x íntegra.

Nosso professor utiliza, além das ferramentas tecnológicas, recursos utilizados em sala de aula, como resolução de exercícios na lousa, simulação de situações práticas do dia a dia, discussão e estudo de casos. O objetivo é capacitar o aluno a aplicar todo o conhecimento adquirido durante o curso na prática.

 

A estrutura de nossos cursos é composta por:

·                    Videoaulas

·                    Material didático

·                    Certificado

·                    Avaliação (quando necessário)

Certificado

Para obter o certificado é necessário que obtenha aproveitamento de, no mínimo, 75% na avaliação.

Professores

Prof. MS Valdir de Oliveira Amorim: Tax Coordinator Editorial-Tributário da AO3-IOB; Tributarista; Contabilista; MBA em Direito Tributário; Pós-Graduação em Auditoria, Contabilidade, Finanças e Controladoria; Mestrado em Ciências Sociais e Contabilidade; Professor Universitário; Autor de Livros; Conferencista, Palestrante e Mediador de Eventos Nacionais e Internacionais; Membro do American Institute of Certified Public Accountantes – AICPA; Especialista em Tributos Diretos e Indiretos, Legislação Contábil, Societária, Empresarial, Civil e Comercial.

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